集团简介 |
- 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 2020年度,集团营业额上升9﹒3%至113﹒45亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加9﹒7% 至20﹒3亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少0﹒9%至64﹒57亿元,毛利率下降5﹒8个百分点至56﹒9%; (二)医疗器械产品:营业额上升5﹒9%至59﹒9亿元,占总营业额52﹒8%,分部溢利下跌3﹒2% 至10﹒71亿元; (三)骨科产品:营业额增加12﹒4%至17﹒48亿元,分部溢利上升3﹒6%至5﹒29亿元; (四)介入产品:营业额下降4﹒4%至13﹒7亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利2644万元; (五)药品包装产品:营业额上升32﹒2%至16﹒94亿元,分部溢利增长17﹒7%至5﹒55亿元; (六)血液管理产品:营业额增长18﹒7%至5﹒44亿元,分部溢利上升18﹒6%至7429万元; (七)其他:并无录得营业额,分部溢利下降3﹒8%至6431万元; (八)年内,集团中国国内新获得专利95项,正在申请中的111项,新取得产品注册证38项,已经研发 完成、尚在取证过程中的产品注册证有20项。海外市场,正在申请中的专利8项,已经研发完成、尚 在取证过程中的产品注册证有91项。於2020年12月31日,集团国内拥有531项产品注册证 ,538项专利,其中89项是发明专利。海外市场,拥有584项产品注册证,162项专利; (九)截至2020年12月31日止,集团的国内客户总数为6674家(包括医院2654家、血站 414家、其他医疗单位985家和经销商2621家),海外客户总数为6032家(包括医院 3591家、其他医疗单位1644家和经销商797家); (十)於2020年12月31日,集团持有现金及银行结余为55﹒14亿元;借款为32﹒99亿元。资 本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为24﹒5%(2019年12月31日:33﹒9%) 。 |
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 |
- 2023年1月,集团持67﹒51%权益之威高骨科(沪:688161)以10﹒3亿元人民币(约 11﹒68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复 产品线的研发、制造及销售。 |
股本 |
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