集团简介 |
- 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 2021年度,集团之营业额上升13﹒2%至131﹒52亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加 7﹒6%至22﹒45亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加11﹒8%至72﹒69亿元,毛利率则下降0﹒6个百分点至55﹒3%; (二)医疗器械产品:营业额上升7﹒9%至64﹒64亿元,占总营业额49﹒1%,分部溢利则下降 13﹒4%至9﹒27亿元; (三)骨科产品:营业额增加21﹒7%至21﹒27亿元,占总营业额16﹒2%,分部溢利增长 43﹒9%至7﹒62亿元; (四)介入产品:营业额上升12﹒7%至15﹒44亿元,占总营业额11﹒7%,分部溢利增长4﹒7倍 至1﹒51亿元; (五)药品包装产品:营业额增加20﹒5%至20﹒4亿元,占总营业额15﹒5%,分部溢利增长 54﹒2%至8﹒55亿元; (六)血液管理产品:营业额上升19%至9﹒77亿元,分部溢利增加18﹒8%至1﹒7亿元; (七)年内,集团中国国内新获得专利144项,正在申请中的161项,新取得产品注册证40项,已经研 发完成、尚在取证过程中的有29项。海外,正在申请中的专利13项,已经研发完成、尚在取证过程 中的产品注册证有181项。於2021年12月31日,集团国内拥有554项产品注册证,652 项专利,其中97项是发明专利。海外,拥有742项产品注册证,193项专利; (八)截至2021年12月31日,集团的国内客户总数为7982家(包括医院3115家、血站414 家、其他医疗单位1101家和经销商3352家),海外客户总数为7092家(包括医院3540 家、其他医疗单位1631家和经销商1921家); (九)於2021年12月31日,集团持有现金及银行结余为66﹒29亿元,借款为30﹒64亿元。资 本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为21﹒1%(2020年:23﹒8%)。 |
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 |
- 2023年1月,集团持67﹒51%权益之威高骨科(沪:688161)以10﹒3亿元人民币(约 11﹒68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复 产品线的研发、制造及销售。 |
股本 |
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