集团简介 |
- 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 2022年度,集团营业额上升3﹒1%至136﹒19亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加 19﹒7%至27﹒23亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少3﹒3%至71﹒13亿元,毛利率下降3﹒4个百分点至52﹒2%; (二)医疗器械产品:营业额上升5﹒2%至68﹒59亿元,占总营业额50﹒4%,分部溢利增加 34﹒8%至12﹒98亿元; (三)骨科产品:营业额减少13﹒9%至18﹒3亿元,占总营业额13﹒4%,分部溢利下跌24﹒4% 至5﹒76亿元; (四)介入产品:营业额上升11﹒8%至17﹒26亿元,占总营业额12﹒7%,分部溢利减少2﹒5% 至1﹒47亿元; (五)药品包装:营业额上升3﹒2%至21﹒05亿元,占总营业额15﹒5%,分部溢利增长4﹒8%至 8﹒96亿元; (六)血液管理:营业额增加12﹒4%至10﹒98亿元,分部溢利增长23﹒9%至2﹒11亿元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利123项,正在申请中的171项,新取得产品注册证60项,已经 研发完成、尚在取证过程中的有63项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证过 程中的产品注册证有161项。於2022年12月31日,集团国内拥有650项产品注册证, 800项专利,其中103项是发明专利。海外拥有760项产品注册证,189项专利; (八)截至2022年12月31日,集团的国内客户总数为9103家(包括医院3601家、血站414 家、其他医疗单位1119家和经销商3969家),海外客户总数为7354家(包括医院3595 家、其他医疗单位1683家和经销商2076家); (九)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为68﹒62亿元,借款为33﹒64亿元,另有 应付债券9﹒94亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为20﹒1%(2021年: 20﹒9%)。 |
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 |
- 2021年6月,集团分拆山东威高骨科材料於上海证券交易所科创板上市,其主要从事制造及销售植入式骨 科医疗器械,包括脊柱、创伤及关节产品,亦生产脊柱、创伤及关节植入手术使用的手术器械及工具。 |
股本 |
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