集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国提供传统美容服务、医疗美容服务,以及亚健康评估及干预服务。 - 集团以直营店及加盟店模式经营旗舰品牌「美丽田园」及「贝黎诗」门店,服务重点为传统美容服务。传统美 容服务主要包括面部及身体护理服务项目,旨在改善顾客的皮肤状况和整体身体健康,属非医疗及非侵入性质 。集团亦销售护肤品等传统美容产品,绝大部分为采购自独立第三方供应商的品牌产品,也有少量为自有品牌 产品。 - 集团以直营店模式经营「秀可儿」门店,以提供医疗美容服务。医疗美容服务主要属非外科手术项目,包括能 量仪器服务及注射服务。能量仪器服务涉及使用能量设备,如激光、射频、强脉冲光及冷冻溶脂,旨在改善外 观及皮肤状况,如面部及身体塑形、去除痣及疣、黄褐斑、酒糟鼻、皮脂腺增生、脂溢性角化病及皮肤过敏。 注射服务则以微创的方式渗透至身体组织,帮助客户改善外表。除非外科手术类医疗美容服务外,「秀可儿」 门店在有限情况下亦提供双眼皮成形、脂肪填充服务及抽脂手术等外科手术类医疗美容服务。 - 集团以直营店模式经营「研源」门店,以提供亚健康评估及干预服务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升9﹒7%至11﹒38亿元(人民币;下同),股东应占溢利 增长3﹒2%至1﹒15亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加11﹒7%至5﹒34亿元,毛利率上升0﹒8个百分点至47%; (二)美容和保健服务:营业额增长13﹒6%至6﹒22亿元,占总营业额54﹒7%,毛利增加 18﹒5%至2﹒51亿元,毛利率上升1﹒6个百分点至40﹒3%; 1﹒直营店:营业额增加11﹒2%至5﹒64亿元,占总营业额49﹒6%,毛利上升15﹒8%至 2﹒19亿元,毛利率增长1﹒6个百分点至38﹒8%; 2﹒加盟:营业额上升43﹒8%至5804万元,毛利增长40﹒5%至3213万元,毛利率则下 跌1﹒3个百分点至55﹒4%; (三)医疗美容服务:营业额增加0﹒3%至4﹒41亿元,占总营业额38﹒8%,毛利增长0﹒2%至 2﹒43亿元,毛利率持平在55﹒1%; (四)亚健康医疗服务:营业额增长50%至7395万元,毛利增加69﹒7%至4022万元,毛利率上 升6﹒3个百分点至54﹒4%; (五)期内,集团门店总数已增至409家。截至2024年6月30日,美容和保健服务的直营门店数量为 169家,加盟门店数量为207家; (六)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为1﹒96亿元,另有超三个月的定期存款 4﹒86亿元,而租赁负债为5﹒38亿元,资本负债比率(银行贷款及其他借款除以权益总额)为 2﹒3%(2023年6月30日:1﹒6%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
- 於2022年12月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划开设更多门店及进行战略性收购,收购目标包括加盟店网络内的门店以及其他品牌下的外部门店, 以扩大客户群; (二)计划定期翻新现有门店及升级相关基础设施,引进新产品、技术及设备,以满足客户需求及提升客户体 验。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|