集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於中国从事研发、制造及销售创新药及其他药品(包括糖尿病、乳腺癌、消化、肿瘤及非酒精性脂肪 型肝炎等疾病领域的创新药)、仿制药(如克林澳等)、医美产品(包括填充类、塑形类、支撑类、补充类、 光电设备类、体雕类、皮肤管理类及其他),以及提供轻医美综合解决方案。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集团持续经营业务之营业额下跌28﹒2%至21﹒81亿元(人民币;下同),业绩转盈为 亏,录得股东应占亏损19﹒15亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少38﹒8%至14﹒88亿元,毛利率下跌11﹒8个百分点至68﹒2%; (二)医美产品:营业额下降62﹒5%至1﹒5亿元,分部溢利下跌98﹒6%至358万元; (三)创新药及其他药品:营业额上升47﹒5%至6091万元,分部亏损扩大59﹒2%至14亿元; (四)仿制药:营业额下跌24﹒2%至19﹒7亿元,占总营业额90﹒3%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损1601万元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为38﹒29亿元,计息银行借款为11﹒35 亿元。负债与权益比率(即借款占股东应占权益之百分比)为25﹒1%,存货周转期为343日( 2021年12月31日:359日)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||
- 2022年1月,集团持68﹒44%权益之轩竹生物科技获投资者注资6﹒11亿元人民币,完成後,集团 持有该公司权益将摊薄至62﹒39%,其主要从事研发创新药,专注於肿瘤、代谢及消化等多个治疗领域。 - 2022年3月,集团建议分拆持62﹒39%权益之轩竹生物科技於上海证券交易所科创板上市,其主要从 事研发创新药,专注於肿瘤、代谢及消化等多个治疗领域。2024年5月,基於轩竹生物自身业务发展及战 略规划考虑,并经审慎研究当前资本市场等市场因素,集团撤销轩竹生物在上海证券交易所上市之申请。 - 2022年4月,集团以1﹒18亿元人民币(约1﹒45亿港元)出售北京轩升制药全部权益,预期录得出 售收益21﹒5万元人民币。该公司主要产品为盐酸罗沙替丁醋酸脂,为H2受体阻碍剂,属消化系统药物。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
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股本 |
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