集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国从事提供数字化慢病管理解决方案,业务分类如下: (1)院内解决方案:直接或透过经销商向终端医院客户分销与慢病相关的医院用品,如血糖仪、血糖试纸与 生命体征监测仪;提供名为「智云医汇」的SaaS产品,以集中、简化和自动化医院慢病管理工作流 程、透过人工智能物联网(AIoT)设备连接若干慢病管理医疗器械等设备、自动监控并追踪患者数 据;亦为制药公司提供数字营销服务; (2)药店解决方案:直接或通过经销商向药店提供慢病管理相关医疗用品;提供SaaS产品以供药店进行 线上开处方和配药;亦提供增值服务,如在微信小程序上提供电子商务解决方案的新零售服务,以及库 存管理服务; (3)个人慢病管理解决方案及其他:通过移动应用程序、小程序及微信公众号将医生与患者联系起来,为慢 病患者实现院外监测、问诊和处方开具,另提供高端会员服务;其他业务则包括保险经纪服务及广告代 理服务等。 - 集团的解决方案涵盖主要慢病,如心血管疾病(高血压和高脂血症)和糖尿病等。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集团营业额增长1﹒1倍至17﹒57亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大44﹒4% 至41﹒39亿元。年内,集团业务概况如下: (一)股东应占亏损扩大乃主要由於年内金融负债的公允价值变动亏损扩大69﹒6%至33﹒98亿元;整 体毛利上升1﹒4倍至5﹒7亿元,毛利率增加4﹒7个百分点至32﹒4%; (二)院内解决方案:营业额增长2倍至12﹒73亿元,占总营业额72﹒4%;毛利上升1﹒6倍至 4﹒73亿元; (三)药店解决方案:营业额上升1﹒3%至3﹒5亿元,占总营业额19﹒9%;毛利增加2﹒3倍至 6229万元; (四)个人慢病管理解决方案及其他:营业额增长87﹒9%至1﹒34亿元;毛利上升1﹒9%至3467 万元; (五)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为10﹒91亿元,另有受限制现金1﹒35亿 元,银行及其他贷款为1﹒14亿元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||
- 2024年1月,集团旗下安徽智医慧云科技获投资者以2亿元人民币增资,以取得其4﹒26%股权。完成 後,集团持有安徽智医慧云科技权益由97%被摊薄至92﹒87%。该公司主要从事提供医疗用品和 SaaS服务、为制药公司提供数字营销服务、产品销售及营销以及其他慢病管理相关业务。预期出售事项不 会录得盈亏。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
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股本 |
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