集團簡介 | ||||||||||
- 集團為一間香港鋼結構工程承造商,專注於為建造項目供應、製造及安裝結構鋼,並在中國東莞擁有兩項生產 設施,總建築面積約合共15﹐700平方米。 - 集團主要在項目中扮演項目管理及監督的角色,並委聘分包商進行大部分建築地盤工程。 - 集團承接的項目主要涉及基建及公共設施、公共住宅發展項目,以及私人物業、住宅及工業發展項目。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
- 2022年度,集團營業額增加47%至3﹒36億元,股東應佔溢利上升1﹒3倍至3927萬元。年內, 集團業務概況如下: (一)整體毛利增加89%至6694萬元,毛利率上升4﹒4個百分點至19﹒9%; (二)按項目界別劃分: 1﹒公營界別:營業額增加87﹒7%至2﹒85億元,佔總營業額84﹒6%,毛利率上升3﹒9個 百分點至21%。其中來自基建及公共設施和住宅營業額分別增長91﹒9%及20%,至 2﹒74億元及1072萬元; 2﹒私營界別:營業額下跌32﹒9%至5175萬元,佔總營業額15﹒4%,毛利率增加1﹒7個 百分點至13﹒9%。其中來自商業及住宅營業額分別減少32﹒7%及95﹒8%,至 5174萬元及1萬元; (三)於2022年12月31日,集團擁有28個項目,未完成項目價值為2﹒53億元; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為7088萬元,銀行借款1064萬元,另有 租賃負債854萬元,流動比率為2﹒8倍(2021年12月31日:2﹒5倍),資產負債比率( 按借款總額除以權益總額計算)為19﹒3%(2021年12月31日:21﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||
- 於2024年2月,集團業務發展策略概述如下: (一)爭取更多大型鋼結構工程項目及擴大市場佔有率;亦計劃興建最大年產能為6600噸的新生產設施; (二)堅持審慎財務管理,以確保財務成本適中及資本充足; (三)計劃增聘項目經理及工程師,以加強項目管理能力及支持集團的業務增長。 - 2024年3月,集團發售新股上市,估計集資淨額9100萬元,擬用作以下用途: (一)約5597萬元(佔61﹒5%)用於為項目的前期成本提供資金; (二)約3312萬元(佔36﹒4%)用於在東莞興建新生產設施; (三)約191萬元(佔2﹒1%)將用進一步擴大及加強人力。 - 2024年11月,控股股東WK(BVI)以每股$0﹒25,減持集團最多4﹒8億股,佔已發行股本 24%。完成後,WK(BVI)持有集團權益將減至51%,仍為集團控股股東。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
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股本 |
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